財務風險管理培訓公開課
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練上海:2022年04月08日
董事會、監(jiān)事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計等具體操作人士。課程收益通過系統(tǒng)學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時深刻理解內部審......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練深圳:2022年04月09日
通過系統(tǒng)學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性公司員工內部財務培訓課程,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系公司員工內部財務培訓課程,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統(tǒng)的認識二、掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理上海:2022年06月08日
財務報表的實質就是在以會計為文字,簡明扼要地闡述企業(yè)財務狀況和經營成果,數據中蘊含的海量信息不僅涉及企業(yè)的過去和現(xiàn)在,更重要的是向企業(yè)的經營管理人員和投資者昭示未來的發(fā)展趨勢,為企業(yè)經營管理人員制定和調整經營決策,提供重大的參考依據。真正理解和讀懂財務報表,是為作出正確經營決策和投資決策邁出堅實的第一步!2008年6月......
有效的風險管理與舞弊調查武漢:2022年04月26日
內審總監(jiān)、財務總監(jiān)、企業(yè)其他高級管理人員企業(yè)合規(guī)部門、監(jiān)察部門、內審內控部、法務部門經理及主管人員會計師事務所審計項目經理課程大綱:第 1 天一、風險管理與企業(yè)內控內審制度1.企業(yè)可能存在的風險環(huán)境風險流程風險(運營、財務、授權、舞弊)決策風險2.各類風險對企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風險管理的控制框架4.企業(yè)內部控制框架5......
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